2026年度
荥阳市科学技术局部门预算公开
二〇二六年六月
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目 录
第一部分 荥阳市科学技术局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 2026年荥阳市科学技术局部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件: 2026年荥阳市科学技术局部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、项目支出预算表
十二、部门(单位)整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标汇总表
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第一部分 荥阳市科学技术局概况
一、荥阳市科学技术局主要职责
(一)贯彻落实国家、省、郑州市科学技术工作的法 律、法规和方针、政策;贯彻实施创新驱动发展战略,拟 定全市科技发展战略和科技促进经济、社会发展的政策、措施。
(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改 革,会同有关部门健全技术创新激励机制;优化科研体系 建设,指导科研机构改革发展,落实支持新型研发机构建 设的政策;协调服务中央、省、郑州市驻荥科研机构与地 方产业融合;推动企业科技创新能力建设,推进重大科技 决策咨询制度建设,配合做好软科学研究相关工作。承担 荥阳市国防动员委员会科技动员有关工作。
(三)牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机 制;指导科技项目管理专业机构的建设和运行;会同有关 部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化 科技投入体系建设,研究多渠道增加科技投入的措施;会 同有关部门统筹管理市级财政科技计划并监督实施;促进 科技金融紧密结合,会同有关部门指导科技投融资工作。
(四)拟订全市应用基础研究规划、政策并组织实 施,组织协调重大应用基础研究;拟订科技创新基地建设 规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规 划并监督实施。
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(五)组织实施重大科技项目计划、统筹关键共性技 术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创 新,组织推动重大技术攻关和成果应用示范;推动科技监 督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建 设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保 密工作。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业 农村和社会发展的规划、政策和措施;牵头组织重点实验 室、工程技术研究中心等创新平台建设,推动科研条件保 障建设和科技资源开放共享;指导科技创新创业载体平台 建设;支持安全生产领域的科学技术研究。
(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移 转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;指导 科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;拟订科技普 及和科学传播规划、政策,协调全市科技普及工作。
(八)负责全市对外科技合作与交流工作;组织制定全 市开展国际科技合作与交流计划并监督实施;拟订全市引 进国外智力规划和政策并监督实施;负责来荥工作的外国 专家管理与服务工作,配合上级部门做好全市出国(境)培 训工作。
(九)负责科技类校外培训机构的审批和监督管理。
(十)会同有关部门研究提出全市科技人才队伍建设规 划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织 实施相关科技人才计划;负责驻荥两院院士的联络与服
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务,组织院士工作站的建设与管理。
(十一)统筹区域科技创新体系建设;指导各乡镇(街 道)科技发展,承担科技扶贫相关工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、荥阳市科学技术局所属预算单位构成情况 荥阳市科学技术局部门预算包括机关本级预算。
荥阳市科学技术局本级预算包括:办公室(科技委员会 办公室)、科技发展科、科技创新科、科技合作科等科室的 预算。
荥阳市科学技术局所属单位预算包括:无。
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第二部分
2026年荥阳市科学技术局部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
荥阳市科学技术局2026年收入总计1422.64万元,支出 总计1422.64万元,与2025年预算相比,收入减少64.9万 元,下降4.36%。主要原因:上级补助企业奖励资金的减 少;支出减少64.9万元,下降4.36%。主要原因:上级补助 企业奖励资金的减少。
二、收入预算总体情况说明
荥阳市科学技术局2026年收入合计1422.64万元,其 中:一般公共预算收入506.64万元;政府性基金预算收入 0万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金 收入0万元;附属事业单位上缴收入0万元;其他收入0万 元;上级补助收入0万元;事业单位经营收入0万元;事业 收入0万元;上年结转结余916万元。
三、支出预算总体情况说明
荥阳市科学技术局2026年支出合计1422.64万元,其 中:基本支出408.53万元,占28.72%;项目支出1014.11万 元,占71.28%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
荥阳市科学技术局2026年一般公共预算收支预算 506.64万元,政府性基金收支预算916万元,国有资本经营 收支预算0万元。与2025年相比,一般公共预算收支预算减
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少64.9万元,下降11.36%。主要原因:上级补助企业奖励 资金的减少;政府性基金收支预算与2025持平;国有资本 经营收支预算与2025持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
荥阳市科学技术局2026年一般公共预算支出年初预算 为506.64万元。其中本年支出主要用于以下方面:科学技 术支出(类)399.44万元,占78.84%;社会保障和就业支 出 ( 类 ) 6 2 . 4 4 万 元 , 占 1 2 . 3 2 % ; 卫 生 健 康 支 出(类)17.22万元,占3.4%;住房保障支出(类)27.55万 元,占5.44%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
荥阳市科学技术局2026年一般公共预算基本支出年初 预算为408.53万元,其中:人员经费支出379.41万元,占 92.87%,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、奖 金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机 关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活 补助;公用经费支出29.12万元,占7.13%,主要包括:其 他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、办 公费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 荥阳市科学技术局2026年“三公”经费支出预算为 1.2万元,2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数 持平。
具体支出情况如下:
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(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。预算数与2025年持平。
(二)公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。
(三)公务用车购置及运行费1万元,其中,公务用车 购置费0万元;公务用车运行维护费1万元,主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
荥阳市科学技术局2026年无政府性基金预算拨款安排 的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
荥阳市科学技术局2026年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况 荥阳市科学技术局2026年机构运转经费支出预算 29.12万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费等支出,比上年减少10.14万 元,下降25.83%。主要原因:机关人员减少,机关运行经 费减少。
(二)政府采购支出预算情况
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荥阳市科学技术局2026年政府采购预算安排0万元,其 中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
荥阳市科学技术局2026年预算项目均按要求编制了绩 效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效 指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应 的成本控制要求。
我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。
(四)国有资产占用情况
2025年期末,荥阳市科学技术局共有车辆2辆,其 中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆,其他用车0辆;价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
荥阳市科学技术局2026年无负责管理的专项转移支付 项目。
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第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资 金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函 大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵 后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的
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李金秋:0371-65528292 暂未公布:0371-65359921 陈家沛:0371-65837988 程女士:028-83235896 仝琳琳:0371-88886156 李小莉:0371-65528295 张昭瑜:0351-7210919 暂未公布:0371-60936069 张玉龙:0311-66030855 张昭瑜:0351-6077703